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发布人:办公室   发布时间:2022-09-29
财务稽查制度

一、设立专职或兼职审计人员,但出纳不得兼任。

二、审计人员要有较高的政治觉悟和职业道德,熟悉财经纪律和会计制度,精通会计核算和账务处理。

三、对学校的预算、计划进行审查,保证计划的各指标正确,衔接可行。

四、审核各项财务收支。根据财务由支计划和制度,逐笔审查,对不法收支,应提出意见,汇报领导。

五、复核会计凭证盒帐表。审核凭证的合法性、真实性、完备性、正确性、分录的准确性、帐、表的合格性,并对签署的凭证、帐表负责。

特殊事项或情况要争取内审人员进行审计、签证。